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关于哈尔滨市人民政府外事侨务办公室2015年部门决算有关情况的说明
作者:秘书处      上传时间:2017-10-18      点击次数:

第一部分 部门职能

哈尔滨市外事侨务办公室是哈尔滨市人民政府的组成机构。主要职能为:

(一)贯彻执行国家和省关于外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律、法规、规章,起草全市外事、侨务和港澳工作方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件草案,并负责组织实施;协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。

(二)负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾;承办因公出国护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务。

(三)负责外国驻我市领事机构的管理和交涉事宜。按有关规定,管理外国驻我市的新闻机构和常驻记者以及临时来访的外国记者;指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。指导和监督市直各部门的外事业务。

(四)负责管理我市与外国友好城市和其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续;指导我市社会民间团体的对外交往工作。

(五)负责指导有关部门管理外国专家工作;协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项;组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

(六)负责开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。

(七)会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨侨眷的社会救济和扶贫工作;做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。

(八)负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作;按照有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜审核、审批和对受赠款物使用的管理工作;统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作;配合有关部门开展侨务对台工作。

(九)承办全市因公赴港澳团组和人员的审核、审批、发证和签注工作;负港澳记者来我市采访的申请和管理;加强与香港和澳门特别行政区政府的联系,促进我市与港澳之间在各领域的交流与合作。

(十)承担法律赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 机构设置和人员构成

哈尔滨市人民政府外事侨务办公室是市财政一级核算单位,会计核算执行《行政单位会计制度》。内设秘书处、美大非处、欧亚处(对俄处)、涉外管理处、出国(境)管理处、侨务港澳处、机关党委和纪检监察八个处室。下属哈尔滨市对外友好服务中心、哈尔滨市海外联络服务中心和哈尔滨国际交流中心三个自收自支事业单位。截止2015年12月31日财政供养人员79人,其中,在职人员48人,离休人员4人,退休人员27人。

第三部分 预算执行情况说明

一、决算表格数据说明

(一)收入支出决算总表(01表)。2015年决算,总收入1481.63万元,总支出1775.74万元,年初结转和结余433.70万元,年末结转和结余139.58万元。总收入较2014年收入决算1460.49万元增加21.14万元,总支出较2014年支出决算1625.07万元增加150.67万元。总收入较2015年收入预算1617.56万元减少135.93万元,总支出较2015年支出预算1617.56万元增加158.18万元。具体增减原因详见对02、03表分析。

(二)收入决算表(02表)。2015年收入决算1481.63万元,其中行政运行523.18万元,一般行政管理事务497.66万元,招商引资20万元,华侨事物2万元,培训支出4.86万元,未归口管理的行政单位离退休费245.98万元,行政单位医疗52.04万元,住房公积金及提租补贴135.91万元。较2014年收入决算1460.49万元增加21.14万元,主要是人员工资增加所致。较2015年收入预算1617.56万元减少135.93万元,减少原因是核算口径所致,2015年收入预算口径中含2014年结转和结余,而收入决算口径中不含上年结转和结余。

(三)支出决算表(03表)。2015年支出决算1775.74万元,其中,基本支出999.8万元,用于行政运行565.87万元,未归口管理的行政单位离退休费245.98万元,行政单位医疗52.04,住房公积金及提租补贴135.91万元;项目支出775.94万元,用于一般行政管理事务747.08万元,招商引资20万元,华侨事物4万元,培训支出4.86万元。较2014年支出决算1625.07万元增加150.67万元,增加原因是:基本支出增加95.53万元,主要是人员工资、医疗保险、住房公积金及提租补贴等增加所致;项目支出增加55.14万元,主要是一般行政管理事务增加30.27万元,招商引资增加20万元,华侨事物增加2万元,培训支出增加2.87万元。较2015年支出预算1617.56万元增加158.18万元,其中基本支出较支出预算786.82万元增加212.98万元,主要是工资、医疗、住房支出增加所致;项目支出较支出预算830.74万元减少54.8万元,主要是项目结转和结余。

(四)财政拨款收入支出决算总表(04表)。2015年决算,财政拨款收入1481.14万元,财政拨款支出1775.26万元,年初结转和结余433.7万元,年末结转和结余139.58万元。财政拨款收入较2014年收入决算1460.09万元增加21.05万元,财政拨款支出较2014年支出决算1624.67万元增加150.59万元。财政拨款收入较2015年收入预算1617.56万元减少136.42万元,财政拨款支出较2015年支出预算1617.56万元增加157.7万元。2015年度决算总收入支出与财政拨款收入支出相差0.49万元,是2015年度利息收入。财政拨款支出决算具体增减原因详见05、06表分析。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(05表)。2015年一般公共预算财政拨款支出决算1775.26万元,其中基本支出999.32万元,项目支出775.94万元。与2015年总支出决算(03表)比相差0.49万元是2015年度账户利息收入,因此,一般公共预算财政拨款支出决算与2014年决算及年初预算的增减情况及增减原因与2015年总支出决算(03表)是基本相同的,只是基本支出中的行政运行项05表较03表减少0.49万元账户利息收入。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(06表)。2015年一般公共预算财政拨款基本支出999.32万元,其中,人员经费886.71万元,公用经费112.62万元。人员经费中工资福利支出415.7万元,包括基本工资、津贴、奖励、医疗保险、雇员及临时人员工资;对个人和家庭补助支出471.01万元,包括离休费、退休费、奖励金、住房公积金及提租补贴等。人员经费较2014年决算764.46万元增加122.24万元,其中,基本工资和津贴增加34.77万元,离休费和退休费增加45.19万元,行政单位医疗增加16.44万元,住房公积金和提租补贴增加25.84万元。增加原因是人员工资上调及医疗、住房保障性支出提取基数增加所致。公用经费的增减情况详见“标题三、机关行政经费支出说明”。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(07表)。2015年“三公”经费支出689.11万元,较预算730.05万元减少40.94万元。具体增减原因详见“标题二、“三公”经费支出说明。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(08表)及财政专户管理资金收入支出决算表(09表)为空表,我办没有政府性基金和财政专户资金。

二、“三公”经费支出说明

根据我办工作职能、职责,根据我市外事和侨务工作的实际需要,2015年我办“三公经费”决算689.11万元,较2015年预算730.05万元减少40.94万元,较2014年决算236.39万元增加452.72万元。具体情况分析如下:

(一)增减情况

1、因公出国境费用。2015年决算支出298.72万元,较2014年决算支出94.99万元,增加203.73万元;较预算365万元减少66.28万元。

2015年出访45团组77人次,其中,考察及招商人次68人次,费用267万元,占总支出299万元的89%;参加比赛人次1人,费用1万元,占总支出0.3%;参加会议人次7人次,费用23万元,占总支出8%;参加其他国际活动人次1人,费用0.3万元,各种国际组织会费7.7万元,占总支出的2.7%。

2、公务用车购置及运行维护费。公务用车购置量及保有量情况:我单位属于车改单位,2015年未购置公务用车。车辆原有1台,车编在市政府驻北京办事处,我办只有使用权,该车用于驻京联络处办理签证事宜用。随着我办驻京联络处的撤销,我单位已将该车辆交还驻京办(手续办理中)。

公务用车运行费:2015年决算支出152.69万元,较2014年决算支出71.22万元,增加81.47万元;较预算140.52万元增加12.17万元。较预算增支的原因是冰雪之约项目活动是跨年度结算的,资金来源于该项目的资金结转。

3、公务接待费。2015年决算支出237.7万元,较2014年决算支出70.17万元,增加167.53万元;较预算224.53万元增加13.17万元。较预算增支的原因是冰雪之约项目活动是跨年度结算的,资金来源于该项目的资金结转。

2015年度共接待外宾226批次1811人,2014年接待外宾157批次1185人。增长69批次626人。

(二)增长原因

1、2014年全市开展党的群众路线教育实践活动和三严三实教育活动,由于市领导对活动期间因公出国有明确的批示,因此因公出国的团组和人数都大为减少,部分外事活动也暂时搁置,因此,外事接待和因公出国(境)经费支出出现了历年以来的最低谷,2015年,外事接待及因公出国(境)工作恢复正常。

2、配合国家总体外交的需要。国家实施“一带一路”战略以来,加大了对沿线国家的交往力度,一些中央和省级团组,明确要求哈尔滨市组团参加。

3、我市加大对俄的交往力度。年初以来,为了更好地贯彻国家把哈尔滨打造成为“对俄合作中心城市”的发展定位,我市加大了对俄交流力度,全年仅正市级团组出访俄罗斯就多达四批,其他副市级对俄出访团组也较往年有大幅增加。

4、2015年中办国办《关于新形势下适度调整部分团组和人员因公临时出国管理政策的通知》(厅字〔2015〕14号)文件,中央适度放宽了对因公出国境的限制,因此,使一些团组出访成行。

5、国家适度放宽了对赴港澳团组的限制,赴港澳地区出访团组也有所增加。

6、因公出国经费标准提高,今年出国经费较上年有所增加。

三、机关运行经费支出说明。2015年本部门机关运行经费支出112.62万元(具体金额详见附表06表),较2014年139.4万元减少26.78万元。主要原因是2015年度局级车补调整标准暂时停发,导致公务用车运行维护费决算出现较大变化,其他科目如办公费、印刷费、邮电费、差旅费及维修费等运行经费两年度基本持平。

四、政府采购支出说明。2015年本部门政府采购支出总额1.29万元,采购产品是办公设备,中标单位属于中小企业。

五、国有资产占用情况说明。截止2015年12月31日,固定资产总额863万元,其中,建筑物363万元,是一座中俄友好雕塑;车辆1辆,金额18万元,原用于驻京联络处办理签证事宜用,现已交还驻京办(手续办理中);其他资产482万元主要是办公桌椅、电子网络设备等办公设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。2015年度,我办较好的完成了年初制定的各项工作任务,财政在项目资金上给予了大力支持和保障。根据绩效评价指标,我办部门整体支出情况得分84分,取得了明显的事业效果。

(一)突出抓好对俄交流与务实合作。一是科学谋划、精心布局。二是加大力度,积极推进。2015年,我市共有9批市级代表团出访俄罗斯,接待俄罗斯市级以上来访团组10批,有效地加强了双方的交流合作。三是搭建并利用好合作平台,促进哈尔滨对俄全方位的交流与合作。

(二)以项目招商和人文交流为重点,面向欧美,经略周边,全方位开展交流合作。一是开展招商引资,积极推进项目合作。二是积极参与夏季达沃斯论坛,争取合作机会。三是配合好国家总体外交。四是积极开展人文交流。

(三)加强对外宣传,扩大哈尔滨的影响,提高了国际知名度。为扩大哈尔滨的影响力和知名度,我市有计划地开展对外宣传和公共外交工作。年内,共接待7个国家20家媒体,61名记者来哈采访。有计划地邀请外国媒体参加国际冰雪节、俄博会、哈夏等活动,通过采访我市节庆盛况,介绍我市独特的冰雪文化和欧陆风情,组织外国记者集中采访市领导,了解哈尔滨的对外友好交流情况和经济建设成果等,积极引导外国媒体和记者客观、公正报道我市情况,收到了良好效果。

(四)优化服务,强化管理,切实抓好出国审批工作。一是加强因公出国管理。制定了《哈尔滨市国家工作人员因公出国(境)管理工作实施细则》,印发全市执行。二是加强境外领事保护和为民服务。三是进一步加强涉外管理。严肃认真地做好境外非政府组织、在哈外国人的管理和服务工作,敏感时期认真配合有关部门做好涉外维稳工作。

(五)实施“四侨行动”,凝聚侨心助力发展。一是宣传侨法,提升依法护侨意识。二是解决侨困,实施关爱工程。三是联结侨亲,情注华裔新生代。四是凝聚侨心,开展华文教育。

第四部分 名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对2015年部门决算中相关名词解释如下:

(一)公共财政预算资金,指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。

(二)一般公共服务,指政府提供一般公共服务的支出,包括反映行政单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业,指行政单位离退休费和离退休公用支出财政拨款,包括离退休人员的工资、护理费及其他补贴。

(四)医疗卫生,指行政单位及事业单位医疗保障方面的支出,主要是职工的医疗保险。

(五)住房保障支出,指行政单位及事业单位住房公积金和提租补贴方面的支出。住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六)商贸事务-招商引资,反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(七)港澳台侨事务-华侨事务,反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

(八)教育支出-培训支出,反映各部门安排的用于培训的支出

(九)“三公”经费,纳入财政预决算管理的“三公“经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、车改补助及车辆租用费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行费,为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各类资金,包括办公及印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等费用。

附件:1.收入支出决算总表(公开01表)

      2.收入决算表(公开02表)

      3.支出决算表(公开03表)

      4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

      7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

      9.财政专户管理资金收入支出决算表(公开09表)

哈尔滨市人民政府外事侨务办公室  

                                                              2016年10月26日

收入支出决算总表
公开01表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 1481.14 一、一般公共服务支出 14 1336.95
二、上级补助收入 2 二、外交支出 15
三、事业收入 3 三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 4.86
六、其他收入 6 0.49 六、社会保障和就业支出 19 245.98
7 七、医疗卫生与计划生育支出 20 52.04
8 八、住房保障支出 21 135.91
本年收入合计 9 1481.63 本年支出合计 22 1775.74
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23
年初结转和结余 11 433.70 年末结转和结余 24 139.58
12 25
合计 13 1915.33 合计 26 1915.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1481.63 1481.14 0.49
201 一般公共服务支出 1042.84 1042.35 0.49
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1020.84 1020.35 0.49
2010301 行政运行 523.18 522.69 0.49
2010302 一般行政管理事务 497.66 497.66
20113 商贸事务 20.00 20.00
2011308 招商引资 20.00 20.00
20125 港澳台侨事务 2.00 2.00
2012506 华侨事物 2.00 2.00
205 教育支出 4.86 4.86
20508 进修及培训 4.86 4.86
2050803 培训支出 4.86 4.86
208 社会保障和就业支出 245.98 245.98
20508 行政事业单位离退休 245.98 245.98
2080504 未归口管理的行政单位离退休 245.98 245.98
210 医疗卫生与计划生育支出 52.04 52.04
21005 医疗保障 52.04 52.04
2100501 行政单位医疗 52.04 52.04
221 住房保障支出 135.91 135.91
22102 住房改革支出 135.91 135.91
2210201 住房公积金 57.50 57.50
2210202 提租补贴 78.41 78.41
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1775.74 999.80 775.94
201 一般公共服务支出 1336.95 565.87 771.08
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1312.95 565.87 747.08
2010301 行政运行 565.87 565.87
2010302 一般行政管理事务 747.08 747.08
20113 商贸事务 20.00 20.00
2011308 招商引资 20.00 20.00
20125 港澳台侨事务 4.00 4.00
2012506 华侨事物 4.00 4.00
205 教育支出 4.86 4.86
20508 进修及培训 4.86 4.86
2050803 培训支出 4.86 4.86
208 社会保障和就业支出 245.98 245.98
20508 行政事业单位离退休 245.98 245.98
2080504 未归口管理的行政单位离退休 245.98 245.98
210 医疗卫生与计划生育支出 52.04 52.04
21005 医疗保障 52.04 52.04
2100501 行政单位医疗 52.04 52.04
221 住房保障支出 135.91 135.91
22102 住房改革支出 135.91 135.91
2210201 住房公积金 57.50 57.50
2210202 提租补贴 78.41 78.41
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1481.14 一、一般公共服务支出 15 1336.47
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19 4.86
6 六、社会保障和就业支出 20 245.98
7 七、医疗卫生与计划生育支出 21 52.04
8 八、住房保障支出 22 135.91
本年收入合计 9 1481.14 本年支出合计 23 1775.26
年初财政拨款结转和结余 10 433.70 年末结转和结余 24 139.58
一般公共预算财政拨款 11 433.70 25
政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
合计 14 1914.84 合计 28 1914.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,775.26 999.32 775.94
201 一般公共服务支出 1,336.47 565.39 771.08
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,336.47 565.39 771.08
2010301 行政运行 565.39 565.39
2010302 一般行政管理事务 747.08 747.08
20113 商贸事务 20.00 20.00
2011308 招商引资 20.00 20.00
20125 港澳台侨事务 4.00 4.00
2012506 华侨事物 4.00 4.00
205 教育支出 4.86 4.86
20508 进修及培训 4.86 4.86
2050803 培训支出 4.86 4.86
208 社会保障和就业支出 245.98 245.98
20508 行政事业单位离退休 245.98 245.98
2080504 未归口管理的行政单位离退休 245.98 245.98
210 医疗卫生与计划生育支出 52.04 52.04
21005 医疗保障 52.04 52.04
2100501 行政单位医疗 52.04 52.04
221 住房保障支出 135.91 135.91
22102 住房改革支出 135.91 135.91
2210201 住房公积金 57.5 57.5
2210202 提租补贴 78.41 78.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 999.33 886.71 112.62
301 工资福利支出 415.70 415.70
30101 基本工资 137.16 137.16
30102 津贴补贴 171.99 171.99
30103 奖金 32.39 32.39
30104 社会保障缴费 52.04 52.04
30199 其他工资福利支出 22.12 22.12
302 商品和服务支出 111.33 111.33
30201 办公费 11.72 11.72
30202 印刷费 0.95 0.95
30305 水费 0.18 0.18
30207 邮电费 1.08 1.08
30208 取暖费 23.09 23.09
30211 差旅费 20.98 20.98
30213 维修(护)费 1.01 1.01
30217 公务接待费 1.03 1.03
30226 劳务费 0.12 0.12
30228 工会经费 6.48 6.48
30229 福利费 5.32 5.32
30231 公务用车运行维护费 38.65 38.65
30299 其他商品和服务支出 0.72 0.72
303 对个人和家庭的补助 471.01 471.01
30301 离休费 48.1 48.1
30302 退休费 197.87 197.87
30305 生活补助 0.12 0.12
30309 奖励金 88.49 88.49
30311 住房公积金 57.5 57.5
30312 提租补贴 78.41 78.41
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.52 0.52
310 其他资本性支出 1.29 1.29
31002 办公设备购置 1.29 1.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
730.05 365 140.52 0 140.52 224.53 689.11 298.72 152.69 0 152.69 237.7
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 单位:万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 - - - - - -
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
公开09表
部门:哈尔滨市人民政府外事侨务办公室 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 - - - - - - - - - - - - - -

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